Здравствуйте! У нас организация ООО на УСНО. Наша организация арендует здание о гос. организации по охране памятников культуры.Мы хотели бы выкупить это здание, на мой вопрос у руководства почему они считают , что с последующим выкупом, стали шевелиться юристы. Сейчас мы производим капитальный ремонт здания, потом планировали сдавать помещения в аренду. Но меня интересует такой вопрос - прежний бухгалтер все расходы собирала на 08.03 (арендные платежи, заработную плату, налоги). Верно ли это? если нет, то как произвести корректировку. Или как поступить. А еще - я правильно понимаю, что арендные платежи на расходы относить могу? Бух. учет в фирме не велся год.